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kaiyun官方网站咸阳市人民政府

  kaiyun官方网站咸阳市人民政府1)负责制定纺织工业园经济发展总体规划,编制工业园产业发展规划和年度计划,报市政府批准后组织实施。

  (2)依据咸阳市城市建设总体规划,会同市级有关部门编制纺织工业园开发建设规划,经市政府批准后组织实施;同时,编制土地利用详细规划,对园内的土地统一征用、储备、开发和管理,办理有关征用地手续。

  (3)负责主城区纺织企业的搬迁进园、集团组建、产业升级等工作;负责园内开发项目的策划、论证、招商、管理等工作。

  园区管委会共计设置机构22个,分别为:办公室、财政局、人力资源局、党办、监察室、审计局、自然资源局、拆迁办、住房和城乡建设局、生态环境局、招商一局、招商二局、发改局、工业局、统计局、市场监管局、政务大厅、应急管理局、综合执法分局、公安协调办、科技局、商务局。

  2019年是园区“持续突破、提升赶超”的重要一年,我们将以新发展理念为指引,坚持稳中求进工作总基调,按照“工业强园、项目立园、科技兴园、创新活园”的发展思路,围绕“企业聚集、产业延伸、功能齐全、特色鲜明”的发展目标,坚持装备制造、纺织服装、高新技术三大产业发展方向不动摇,以产业聚集发展为主线,以招大引强为重点,以项目建设为支撑,以强化服务管理为抓手,全力破解两个瓶颈,优化三个环境,实现三个增长,推进两大跨越,坚持不懈上项目,全力扩张经济总量。

  破解两个瓶颈:围绕土地和资金两个瓶颈制约,切实加大征地拆迁工作力度,全年计划新征土地1000余亩,保障高速辅道、华润印染、纺织大道等项目用地需要。完成马村剩余25户征迁,启动汽车配套产业示范基地、纺南城二期330户的征迁工作,全力保障汽车产业项目用地;通过银政企联手,以建立多元、可持续的投融资机制为着力点,夯实融资平台,提升融资能力。同时,积极争取中省市项目资金支持,保障园区建设发展。

  优化三个环境:一是优化园区区位交通环境,加快胭脂路东段、纺织大道及老西宝高速上跨桥、新西宝高速辅道等道路建设,计划2019年年底建成通车,积极推进新西宝高速阜寨互通式立交项目进度,加快完善园区及周边路网体系;加快公租房小区、纺南城、医院、梦桃学校、咸阳市新工人文化宫、中小企业孵化基地、分布式能源站等项目建设进度,力争早日建成。通过这些项目的建设,进一步提升园区承载能力和城市品位。二是优化园区环保生态环境,加大铁腕治霾工作力度,做好重污染天气应对,在“冬防”期间,严格落实“禁土令”要求,加大在建工地扬尘治理工作力度,严格核查“散乱污”企业,严把入园项目准入关口,为新能源汽车、高新技术项目入园提供充足的环境容量。同时,按照全国第二次污染源普查工作要求,建立健全普查责任制度,明确主体责任、监督责任和相关责任,确保按期完成各项目标任务。同时kaiyun体育官方网站,做好污染源普查数据的动态更新,档案管理,准确掌握园区污染现状,确保普查工作顺利完成。三是优化政务营商环境,牢固树立“营商环境就是生产力”的理念,继续深入开展“行政效能提升”活动,贯彻落实全市优化提升营商环境“10+3”行动方案,坚决治庸、治懒、治散,以“店小二”的姿态和务实、高效的工作作风,为入园企业提供一站式便捷服务,打造最优“投资洼地”

  截止2018年底,本部门现在编人员6人,管委会主任1名,党工委1名,副主任4名,均按公务员管理。

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款362.82万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  咸阳市新兴纺织工业园管委会为市政府派出机构,每年预算仅为在编人员工资,无其他经费预算。2019年部门预算为382.4万元,上年预算237.4万元,预算增加原因主要为:本年增加非税收入预算收入,用于保障园区日常运行经费。

  2019年本部门财政拨款收入382.4万元,全部为一般公共预算拨款收入,较上年增加145万元,主要原因为:本年增加非税收入预算收入,用于保障园区日常运行经费。

  2019年本部门财政拨款支出382.4万元,全部为一般公共预算拨款收入,较上年增加145万元,主要原因为:本年增加非税收入预算收入,用于保障园区日常运行经费。

  2019年一般公共预算拨款预算支出382.4万元,比上年增加145万元,增加原因主要为:本年增加非税收入预算收入,用于保障园区日常运行经费。

  (1)一般公共服务支出(201)362.82万元,较上年增加136.42万元。(2)社会保障和就业支出(208)10.5万元,较上年减少0.5万元。(3)卫生健康支出(210)3.13万元,较上年增加3.13万元(4)住房保障支出(221)5.95万元,较上年减少0.65万元。

  (1)工资福利支出(301)75.6万元,较上年减少110.3万元。(2)商品和服务支出(302)186.8万元,较上年增加135.3万元。(3)资本性支出(基本建设)(309)120万元,较上年增加120万元。

  本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出,2019未安排机关运行经费,无增减变化。

  1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房物业费管理费、公务用车维护使用以及其他费用。

  4、项目支出:反应行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算安排的支出。

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